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COMPENSACION SIN PRESENTAR DECLARACION PREVIA

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19 años 2 meses antes #10910 por ALEMAN
Buenos días.

Mi duda es ¿Cómo corregir una compensación de IVA por error cronológico?.

Este es el orden (o desorden):

1) Abril 07, saldo a favor de IVA (POR ERROR NO SE PRESENTÓ ESTA DECLARACIÓN).

2) Mayo 07, Se compensó el IVA de abril vs. ISR propio. (Sin haber manifestado el saldo a favor de IVA en una declaración de abril).

¿Solo presento la declaración de abril, o hay algo más que hacer?

Gracias, y saludos.

Porque las cosas invisibles de el, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creacion del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.

Romanos 1:20

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19 años 2 meses antes #10916 por sosgtorreon
Supongo que se han dado cuenta de la no presentacion del saldo a favor de abril al momento de integrar el aviso de compensacion e intentar llenar el recuadro relativo a la fecha de presentacion de la declaracion donde se manifesto el saldo a favor que se compensa, o al intentar conocer el numero de operacion y no tener nada...

Desde luego que deben presentar el saldo a favor de abril a la brevedad, de hecho han de presentarlo antes de presentar el aviso de compensacion, ya que de no hacerlo no podran integrar el aviso...

No descuides el plazo maximo para presentar el aviso.

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19 años 2 meses antes #10921 por ALEMAN
Exactamente así fué, al estar llenando el aviso de compensación me faltaba el dato del número de operación.

Hoy mismo presentaré la declaración del saldo a favor.

Gracias por tus comentarios.

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19 años 2 meses antes #11042 por ALEMAN
Sigo con lo mismo, pero ahora el problema es al llenar el software con la relación de proveedores.

Dice: \"La fecha de presentación del saldo a favor debe ser menor a la fecha de compensación\".

Si alguien ya tuvo esta experiencia les agradeceré sus comentarios.

Saludos.
______________________________________________________________________________________

PD.
Hace unos momentos llamé al SAT, y debo presentar una complementaria de la declaración donde se compensó.<br><br>Mensaje editado por: ALEMAN, el: 20/06/2007 16:20

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19 años 2 meses antes #11049 por Rayafama
yo considero que debes presentar primero la decln con saldo a favor y despues presentar un nuevo aviso de compensacion o bien una complementaria, ya que el aviso que presentas no tiene siquiera el nuemro de la operacion de la decln con saldo a favor.

No se que diera por tenerla ahora mismo, mirando por encima de mi hombro lo que escribo,
Con ella descubr&iacute; que hay AMORES ETERNOS.

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19 años 2 meses antes #11190 por ALEMAN
Gracias Rayafama, eso fué lo que hice.

1) Presentar declaración con saldo a favor.
2) Complementaria de la declaración donde compensé.

Saludos.

Mensaje editado por: ALEMAN, el: 22/06/2007 17:31<br><br>Mensaje editado por: ALEMAN, el: 22/06/2007 17:33

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