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Complemento 1% iva en Diot
- Lalo_
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up´s creo que a mi es el unico que me pasa esta situacion
saludos!
No Fega para nada, esta situacion es mas común de lo que crees.
Muchos pagaron despues del 10 de enero la factura tal como estaba.
DIas despues o incluso al mes o meses siguientes es que van a pagar el 1% restante.
Si todo estubiera pagado en el mismo mes no tendria nadie este problema. pero la realidad supera a la ficción.
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- licemel
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up´s creo que a mi es el unico que me pasa esta situacion
saludos!
tambien comente que tenia el mismo caso... pero yo mejor ya no me preocupo.. pienso declarar el iva en enero tal como lo pague, es decir solo al 15 %.. ya en febrero ese 1% que no tendra base como tu dices, pues haber como lo acomodo.jejeje... ya sea q lo omita. o que le invente una base de 6.25 pesos... ademas como tu misma mencionaste algunos proveedores a la fecha de hoy ni si quiera me han enviado su factura complementaria.. y lo que es peor aun tengo proveedores a los que les debo facturas de 2009..
esto es pa volverse locos...
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- fega
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FEGA
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FEGA
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- a_cano
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Buenas tardes, me surge la duda ahora que estamos en el relajo de los famosos complementos de iva (1%), ya que durante el mes de enero se pagaron las facturas al 15% siempre y cuando no presentaron el complemento los proveedores....ahora para el mes de enero tendremos que reportar a diot al 15% no? ya que dicho complemento no se ha pagado, y en el mes de febrero como reportaremos el 1%?
espero haberme explicado
Saludos!
Buena tarde:
Mi estimado, considero que el IVA deberá ser reportado y acreditado totalmente hasta el mes en que se pague el 1% adicional, debe ser reportada al 16%, en virtud de que el IVA para que sea acreditable debe ser pagado totalmente (IVA factura expedida en 2009 y el 1% de IVA adicional) o en su caso manejar su cobro en dos parcialidades, es decir, sustentar tanto la deducción como el acreditamiento en recibos de parcialidades o con el estado de cuenta.
Saludos
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- a_cano
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fega escribió:
Buenas tardes, me surge la duda ahora que estamos en el relajo de los famosos complementos de iva (1%), ya que durante el mes de enero se pagaron las facturas al 15% siempre y cuando no presentaron el complemento los proveedores....ahora para el mes de enero tendremos que reportar a diot al 15% no? ya que dicho complemento no se ha pagado, y en el mes de febrero como reportaremos el 1%?
espero haberme explicado
Saludos!
Buena tarde:
Mi estimado, considero que el IVA deberá ser reportado en la DIOT y acreditado totalmente hasta el mes en que se pague el 1% adicional, a la tasa del 16%, en virtud de que el IVA para que sea acreditable debe ser pagado totalmente (IVA factura expedida en 2009 y el 1% de IVA adicional) o en su caso manejar su cobro en dos parcialidades, es decir, sustentar tanto la deducción como el acreditamiento en recibos de parcialidades o con el estado de cuenta.
Saludos
NOTA: Corregí el comentario en virtud de que había entendido que el 1% adicional había sido pagado en febrero.
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